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【项目管理】国家发展改革委关于印发《预算内投资计划实施综合暂行办法》的通知

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      近日,国家发改委对委内各司、局、室,国家物资储备局、国家粮食局、国家能源局,。、任务与要求,。原文如下:


 
第一章  总则

第一条     根据有关法律法规, 制定本办法。

第二条

第三条  建立分工明确、各负其责、, 

第四条坚持依法行政, 事前规范审核、事中强化监督、事后严格考核。明确各管理环节的责任主体, 压实责任, 

第五条 以下简称重大项目库),  。对每个项目计划下达、计划实施的全过程进行在线监测, 

第六条 将稽察检查结果作为制定完善政策、安排投资计划、改进投资管理的重要依据。。

第七条 对计划实施情况进行评估评价, 提升投资管理水平。

第二章  

第八条 以下简称稽察办)  以下简称各相关司局) 

第九条 负责组织协调、调度管理、网上监测和监督检查。, 统一规范程序, 统一处罚标准, 组织实施专项稽察和综合检查。

第十条 制订专项管理办法, 开展日常调度,  对计划实施情况开展监督检查。

第十一条 统筹工作部署, 。, 稽察办负责日常工作,各相关司局共同参与。

第三章  主要任务和要求

第十二条 结合 放管服 改革要求,   夯实管理基础。

第十三条  经委主任办公会议审定后实施。

第十四条办公厅、投资司、,  提高日常调度、动态监测和预警防范能力。推进全国公共资源交易平台、。

第十五条 制定调度规则, 完善调度流程, 开展在线动态监测和问题预警, 定期发布月度监测分析报告, 发现异常情况及时报送委领导和相关司局。各相关司局及时通过重大项目库加载投资计划, 督促数据填报,核查数据质量,, 掌握计划实施进度、工程建设进展等动态情况, 督促落实监测发现问题的整改。

第十六条各相关司局在投资计划文件印发时, 同步将所有投资计划电子数据( 含涉密项目) 加载到内网重大项目库, 并发起调度任务; 将非涉密项目投资计划电子数据加载到外网重大项目库, 并发起调度任务, 投资计划文件纸质件同时抄送稽察办。

采用切块( 打捆) 方式下达投资计划的, 有关省级发展改革部门或其他部门应在分解投资计划文件印发的同时, 将非涉密分解投资计划电子数据加载到外网重大项目库; 使用光盘等保密介质将涉密分解投资计划电子数据送相关司局报备, 并由相关司局加载到内网重大项目库。投资计划文件纸质件同时抄送稽察办。

第十七条投资计划直接下达到项目的, 。投资计划采用切块( 打捆) 方式下达的, 有关司局应请省级发展改革部门或其他部门在计划分解时, 

 对项目单位财务或人事管理行使管理职责的上一级单位)。没有项目直接管理单位的, 则为项目单位行业主管部门。、建设管理、。

  原则上应做到 三到现场 即开工到现场、建设到现场、竣工到现场, 并及时主动向上级相关部门报告。

第十八条  进度数据、信息报送审核的要求, 

第十九条。从项目审批审核、转发或分解计划、计划执行进度、资金使用与拨付、竣工验收管理等方面入手, 加大监督检查力度。进一步加强竣工验收管理, 明确验收主体, 规范验收程序。

第二十条各相关司局和稽察办应坚持问题导向,  及时开展现场稽察检查, 做到线上线下有机结合。现场稽察检查要规范工作程序, 优化工作流程。

第二十一条现场稽察检查可以联合部门和地方开展, 或协调部门和地方进行交叉检查。涉及项目较多时, 可以组织部门和地方先自查, 再选择一定比例的项目进行抽查。积极探索发挥第三方专业机构的作用, 委托或聘请具备相应资质的专业机构、人员参与现场稽察检查。开展现场稽察检查前, 司局间应加强沟通, 避免重复。

第二十二条现场稽察检查应依据有关规定和要求, 采用 双随机、一公开 方式进行。建立随机抽查工作机制, 完善稽察检查项目、稽察检查人员 双名录库 随机抽取被稽察检查项目和赴现场稽察检查人员, 加大稽察检查结果公开力度, 确保稽察检查行为的公正性、规范性和有效性。赴现场稽察检查人员与被稽察检查项目有利害关系的, 应当回避。

第二十三条完成现场稽察检查工作后, 及时提交稽察检查报告, 呈报分管委领导。稽察检查发现的重要情况和问题, 应报告委主要领导。稽察检查报告须包括稽察检查情况、发现的问题、整改建议等内容。稽察检查报告应情况事实清楚, 问题定性准确, 提出的建议具有针对性和可操作性。

第二十四条加强司局间协调配合, 建立问题整改协调工作机制。稽察办对在线监测和现场稽察发现的问题提出稽察整改意见, 征求相关司局意见后报委主要领导和分管领导审定, 有关司局要按照整改意见协调督促相关单位落实整改。, 依据统一的处罚标准提出处理意见,征求稽察办意见后报委领导, 并督促相关单位及时整改。

第二十五条稽察办不定期对整改落实情况进行抽查, 公开抽查结果, 对整改不到位的有关单位和个人提出处理问责的建议。

第四章  处理措施

第二十六条稽察办会同各相关司局根据在线监测和现场稽察检查结果, 不定期对各专项的投资计划实施情况进行评价, 征求有关司局意见后, 将评价结果报委主要领导和分管领导。投资司会同有关司局根据评价结果, 结合专项调整依据和原则, 研究提出专项调整建议。

第二十七条投资司、稽察办会同各相关司局制定评价指标体系, 根据在线监测和现场稽察检查结果,。对问题突出的地方和部门, 给予通报批评, 酌情减少后续资金安排规模。对执行较好的, 有关司局在资金安排时给予适当倾斜。

第二十八条  督促整改落实,并视情节轻重采取通报批评或扣减、收回、。

第二十九条 应进行项目调整。对存在虚假申报、骗取或转移、侵占、, 应视情况撤销项目,  并在一定时期内不再受理有关项目单位的资金申请报告。凡涉及项目调整的, 应在异地选择符合条件的项目重新安排。

对存在严重问题的项目, 要依照党纪政纪和法律法规的有关规定, 严肃追究相关责任人的责任。情节特别严重的要移送纪检监察部门, 涉嫌违法犯罪的要移送司法机关。

第三十条省级发展改革部门、、、, 可根据情节在一定时期和范围内不再受理其资金申请报告; 指令或授意项目单位提供虚假情况、, 五年之内不再受理其报送的资金申请报告。

第三十一条依据政府信息公开有关规定, 。建立守信联合激励、失信联合惩戒制度, 将存在突出问题的项目单位及有关人员纳入 黑名单 按规定程序和途径推送至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统, 实施联合惩戒。

第五章  附则

第三十二条每年月,   同时抄送稽察办和投资司。

第三十三条本办法自发布之日起施行。





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